政务公开
   
 索 引 号:450481000000X0221-AA07020000-OOOO-20170830001  关 键 字:非文件类信息 非办事类信息
 发布机构:岑溪市安全生产监督管理局  成文日期:2017-08-30
 名  称:广西岑溪市安监局2016年部门决算  发布日期:2017-08-30
广西岑溪市安监局2016年部门决算

 

 

 

广西岑溪市安监局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分:安监局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:安监局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:安监局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释。

第一部分:安监局概况

 

一、主要职能

属市政府行政职能部门,承办市人民政府交办事项,重点监督管理非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等行业领域,负责监督检查、指导协调有关部门和各镇人民政府的安全生产检查和专项督查。具体:(一)承担市安全生产委员会办公室(以下简称市安委办)的日常工作。具体职责是:研究提出全市安全生产方面的重要政策措施及建议;监督检查、指导协调市有关部门和各镇人民政府的安全生产工作;组织全市安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科学发展等工作中涉及安全生产的相关工作;负责组织协调重大特大事故应急救援工作;指导协调全市安全生产行政执法工作;承办市安委会召开的会议和重要活动,督促、检查市安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办市安委会交办的其他事项。

(二)依法行使市安全生产综合监督管理职责,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。制定全市安全生产发展规划;定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(三)负责发布全市安全生产信息,综合管理全市生产安全事故统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调各类伤亡事故和重大、特大事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况,协助上级安监部门对市内重、特大事故的调查处理;指导、协调和参与安全生产应急救援工作。

(四)依法负责综合监督管理全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

(五)指导协调全市安全生产检测检验工作,组织有关部门对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验,对安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织进行监督管理。

(六)组织、指导全市安全生产宣传教育工作,负责组织对安全生产监督管理人员进行业务培训,依法监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的持证情况和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全培训考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

(七)依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(八)依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全情况;监督落实工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程情况,依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的排查整改工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(九)依法组织实施安全生产许可证制度。

(十)承担工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的审查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(十一)拟订全市安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术推广和示范工作。

(十二)协调实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度;协助做好注册安全主任执业资格考试和注册工作。

(十三)组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十四)承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二层机构岑溪安全生产执法监察大队属财政全额拨款参公单位,主要职能是指导、协调和监管全市安全生产行政执法工作;承办市安全生产监督管理局交办的各类安全生产违法案件的查处;参与生产安全事故的相关调查处理工作等。岑溪市劳动保护教育中心是市安监局管理的事业单位,不定编制,主要职责是:负责全市安全生产监督管理人员、特种作业人员、企业主要经营管理者的安全资格培训工作。

二、部门决算单位构成

部门决算由岑溪市安全生产监督管理局部门决算构成。两个二层机构:岑溪市安全生产执法监察大队和岑溪市劳动保护教育中心,其决算并入岑溪市安全生产监督管理局部门决算报表统一核算,不单独列决算报表。

第二部分:安监局2016年部门决算报表

 

收入支出决算总表

公开01

编制单位:                                                             2016年度                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

362.5 

一、一般公共服务支出

29

0.5 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

5.8 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

322.7 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

14.5 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

368.3 

本年支出合计

52

337.7 

用事业基金弥补

收支差额

25

 

结余分配

53

 

     年初结转和结余

26

52.6 

年末结转和结余

54

83.2 

 

27

 

 

55

 

总计

28

420.9 

总计

56

420.9 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(依据财决01表)。

 

收入决算表

 

公开02

 

编制单位:                                      2016年度                         金额单位:万元

 

项目

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

 

功能分类科目编码

科目

名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

368.3 

362.5 

 

 

 

 

5.8 

 

201

一般公共服务支出

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

215

 资源勘探信息等支出

353.3

347.5

 

 

 

 

5.8

 

 21506

 安全生产监管

353.3 

347.5 

 

 

 

 

5.8 

 

  2150601

 行政运行

229.9

224.1 

 

 

 

 

5.8 

 

 2150602

 一般行政管理事务

0.6 

0.6 

 

 

 

 

 

 

2150605 

 安全监管监察专项

15.5 

15.5 

 

 

 

 

 

 

 2150606

 应急救援支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

105.8

105.8

 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

14.5 

14.5 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

14.5 

14.5 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

14.5 

14.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(依据财决03表)。

 

 

 

支出决算表

 

公开03

 

编制单位:                                               2016年度                                                     金额单位:万元

 

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目

名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

337.7 

244.1 

93.6 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.5

 

0.5

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

0.5

 

0.5

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

0.5

 

0.5

 

 

 

 

215

 资源勘探信息等支出

322.7 

229.6 

93.1 

 

 

 

 

 21506

 安全生产监管

322.7 

229.6 

93.1 

 

 

 

 

  2150601

 行政运行

219 

219 

 

 

 

 

 

 2150602

 一般行政管理事务

10.6 

10.6 

 

 

 

 

 

2150605 

 安全监管监察专项

15.5 

 

15.5 

 

 

 

 

 2150606

 应急救援支出

 

 

 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

77.6 

 

77.6 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

14.5 

14.5 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

14.5 

14.5 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

14.5 

14.5 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况(依据财决04表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

编制单位:                                                                                               2016年度                                                                                   金额单位:万元

 

      

      

 

    

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

 
 

    

 

1

    

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

362.5 

一、一般公共服务支出

30

 

0.5 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

316.9 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

14.5 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

362.5 

本年支出合计

53

331.9 

 

年初财政拨款结转和结余

25

52.6 

年末财政拨款结转和结余

54

83.2 

 

一般公共预算财政拨款

26

52.6 

 

55

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

28

 

 

57

 

 

收入总计

29

415.1 

支出总计

58

415.1 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况(依据财决01_1表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

编制单位:

 

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

331.9 

238.3 

93.6 

201

一般公共服务支出

0.5 

 

0.5 

20111

纪检监察事务

0.5 

 

0.5 

2011199

其他纪检监察事务支出

0.5 

 

0.5 

215

 资源勘探信息等支出

316.9 

223.8 

93.1 

 21506

 安全生产监管

316.9 

223.8 

93.1 

  2150601

 行政运行

213.1 

213.1 

 

 2150602

 一般行政管理事务

10.6 

10.6 

 

2150605 

 安全监管监察专项

15.5 

 

15.5 

 2150606

 应急救援支出

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

77.6 

 

77.6 

 221

 住房保障支出

14.5 

14.5 

 

 22102

 住房改革支出

14.5 

14.5 

 

 2210201

 住房公积金

14.5 

14.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况(依据财决07表)。


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

编制单位:

 

2016年度

 

金额单位:万元

 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

 

合计

 238.3

 212.5

 25.8

 

工资福利支出

198

198

 

 

  基本工资

64.9

64.9

 

 

  津贴补贴

67.8

67.8

 

 

  奖金

18.6

18.6

 

 

 社会保障缴费

10.7

10.7

 

 

  其他工资福利支出

36

36

 

 

商品和服务支出

25.8

 

25.8

 

  办公费

4.8

 

4.8

 

  印刷费

1

 

1

 

  水费

0.1

 

0.1

 

  电费

0.5

 

0.5

 

  邮电费

0.5

 

0.5

 

  差旅费

8.5

 

8.5

 

  租赁费

0.3

 

0.3

 

  会议费

0.8

 

0.8

 

  培训费

0.9

 

0.9

 

  工会费

2

 

2

 

  福利费

0.4

 

0.4

 

  车辆维护费

3

 

3

 

  其他商品和服务支出

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 14.5

 14.5

 

 

  离休费

 

 

 

 

  退休费

 

 

 

 

  ……

 

 

 

 

  ……

 

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 14.5

 14.5

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

  财政贴息

 

 

 

 

  ……

 

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

  国内债务付息

 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

 

                 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况(依据财决08-1表)


 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

 

编制单位:                                                                                   2016年度                                                                                                    单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.5

0

6

0

6

0.5

4.8

0

4.4

0

4.4

0.4

                         

注: (依据附表中部门决算相关信息统计表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08

 

编制单位:                                                                              2016年度                                                                    金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和结余情况(依据财决09表)。

 

说明:安监局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。故本表无数据。


 

第三部分:安监局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计368.3万元。

1.财政拨款收入362.5万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入5.8万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:利息收入等

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余52.6 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计337.7 万元。包括:

1.纪检监察事务支出0.5万元,主要用于纪检人员及日常办公费用支出。

2.资源勘探信息等支出322.7万元,安全生产监管监察人员及日常费用支出。

3.社会保障和就业(类)0 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类) 14.5 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余83.2 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

安监局2016 年度公共预算财政拨款支出331.9 万元,其中:基本支出 238.3万元,项目支出93.6万元。

(一)纪检监察事务支出0.5万元,占财政拨款支出总预算,0.15%,同比增加0.5万元,增加100%。

(二)安全生产监管支出:1、基本支出213.1万元,占财政拨款支出总预算64.21%,同比增长30.36%2、一般行政管理事务支出10.6万元,占财政拨款支出总预算3.19%,同比增长90.65%3、安全生产监管监察专项支出15.5万元,占财政拨款支出总预算4.67%,同比下降82.96%,应急救援支出0万元,同比下降100%,其他安全生产监管监察支出77.6万元,占财政拨款支出总预算23.38%,同比下降44.89%。住房保障支出14.5万元,占财政拨款支出总预算4.4%,同比增长66.86%

三、2016年度政府性基金支出决算情况

安监局2016 年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。安监局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出238.3万元,其中:人员经费198 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费25.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会费等;对个人和家庭的补助支出:住房公积金14.5万元。

五、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算4.4万元;公务接待费支出决算 0.4 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,其中,“三公”经费年初预算数6.5万元,“三公”经费支出数4.8万元,下降26.15%,与去年同比下降22.58%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 4.4 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.4 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全生产  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,安监局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 4.4 万元,平均每辆4.4 万元。

(三)公务接待费支出 0.4 万元,国内公务接待批次 22次,人次 87次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。主要用于自治区、梧州市上级有关部门来岑检查、督查、验收项目等公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出25.8 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),去年18.89万元,比2016年增加6.91万元万元,增长36.58 %。主要原因是:实行车改后车改补贴增加了6.91万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 37.6 万元,其中:政府采购货物支出7.8  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.8 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



版权所有:岑溪市人民政府  桂ICP备14004199号   桂公网安备 45048102000007号
主办单位:岑溪市人民政府  承办单位:岑溪市人民政府办公室  维护单位:岑溪市人民政府办公室信息股
地址:岑溪市城中路2号  电话:0774-8222468